
汪老師,還在嗎,再問(wèn)一下,做賬的時(shí)候,借:管理費(fèi)用78742.99元,借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1523.15元,借:應(yīng)交稅金/印花稅7223.86貸:銀行存款87490元。 請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)分錄里面,印花稅,和增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅都用提稅嗎?還是,計(jì)提了印花稅,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額就不用提了。
答: 你好,增值稅進(jìn)項(xiàng)是根據(jù)發(fā)票確認(rèn)的,不是計(jì)提的,印花稅一般是根據(jù)合同確認(rèn)的,二者要分別核算,因?yàn)閷?duì)應(yīng)的事項(xiàng)不同。
交附加稅,是不是增值稅銷(xiāo)項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)的增值部來(lái)交附加稅?印花稅又根據(jù)那個(gè),
答: 交附加稅,是按當(dāng)月交的增值稅計(jì)算繳納,交的增值稅是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)計(jì)算繳納。 印花稅看你是交什么種類(lèi)的印花稅。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
經(jīng)濟(jì)普查表應(yīng)交增值稅怎么填?2018年,只交了印花稅和個(gè)稅,是填這個(gè)合計(jì)嗎。賬面上是進(jìn)項(xiàng)留底的,是填留底的負(fù)數(shù)?
答: 增值稅沒(méi)交就填0就可以了,不用填負(fù)數(shù)

