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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-02-20 08:01

你好,無形資產(chǎn)可以沒有凈殘值!

淡色 追問

2019-02-20 08:04

老師,企業(yè)一般購買財務(wù)軟件的怎樣處理

老江老師 解答

2019-02-20 08:20

如果金額較大,如上百萬,幾十萬的,列入無形資產(chǎn)核算,如果僅是數(shù)萬元以內(nèi),直接費用化

淡色 追問

2019-02-20 08:42

老師.我還有個問題

淡色 追問

2019-02-20 08:46

就是我剛來到一家新公司,外賬代理記賬公司做的,我看了一下賬,現(xiàn)金銀行對不起來?我能接過來嗎而且差的挺大的,實際現(xiàn)金8000多,外賬記了334.5萬,銀行也差80多萬,老師你看怎么辦,能調(diào)賬嗎?,怎么調(diào)?

老江老師 解答

2019-02-20 10:28

賬上查一下,300多萬是怎么來的呢

淡色 追問

2019-02-20 11:05

老師15年到現(xiàn)在的

淡色 追問

2019-02-20 11:05

還是手工帳?

老江老師 解答

2019-02-20 11:06

查憑證,現(xiàn)金增加,看看貸方是什么

淡色 追問

2019-02-20 11:27

好,我先查查老師

淡色 追問

2019-02-20 11:40

老師,我查了,是驗資的200萬,是借的股東個人的,驗完資之后馬上通過銀行專給股東個人了,但是會計分錄是這樣做的:提取備用金:借:現(xiàn)金200萬貸:銀行200萬

淡色 追問

2019-02-20 11:40

老師你看怎么處理

老江老師 解答

2019-02-20 11:46

看看能不能轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款中呀

淡色 追問

2019-02-20 11:49

那以前做的憑證是不需要更正?還是直接做:借其他應(yīng)收貸現(xiàn)金

老江老師 解答

2019-02-20 11:51

直接調(diào)整,做其他應(yīng)收有點張楊,可以列入應(yīng)收賬款或預(yù)付賬款中

淡色 追問

2019-02-20 12:43

老師,這樣做可以嗎?借預(yù)付賬款貸現(xiàn)金

老江老師 解答

2019-02-20 13:00

這樣做分錄,是可以的!

淡色 追問

2019-02-20 13:01

老師,那預(yù)付賬款,就這樣一直掛著,好嗎

淡色 追問

2019-02-20 13:02

還是怎么處理一下

老江老師 解答

2019-02-20 13:04

過幾年,再列入營業(yè)外支出!

淡色 追問

2019-02-20 13:09

老師,注冊資本是500萬,驗資時沒有這么多錢,所以借錢,但是當(dāng)時這200萬驗資了,又還給人家了,但是我們現(xiàn)在注冊資本500已到賬,這200要還需要這樣處理嗎?

淡色 追問

2019-02-20 13:15

這200萬還屬于抽逃資金嗎

老江老師 解答

2019-02-20 13:59

這筆錢要出去,肯定要有一個出處呀,大多情況下,都是列入預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款

淡色 追問

2019-02-20 14:01

謝謝老師

淡色 追問

2019-02-20 14:04

老師,現(xiàn)在我的賬面現(xiàn)金余額196萬,要是做200萬預(yù)付的話,就成負數(shù)了,怎么處理

老江老師 解答

2019-02-20 14:15

先調(diào)一筆200,再調(diào)增一筆什么

淡色 追問

2019-02-20 14:18

老師你說我接外賬能接嗎,實際銀行余額跟外賬的銀行賬面數(shù)對不起來,怎么處理

淡色 追問

2019-02-20 14:19

實際少,外賬賬面多80萬

淡色 追問

2019-02-20 14:20

老師你好剛說調(diào)增一筆怎么調(diào)

老江老師 解答

2019-02-20 15:37

再找找其他 的,如往來之類的,借記現(xiàn)金 貸記應(yīng)收賬款

淡色 追問

2019-02-20 15:43

找其他的什么意思老師

淡色 追問

2019-02-20 15:44

貸應(yīng)收也帶是以前掛過是吧,沒有這樣的情況老師

淡色 追問

2019-02-20 15:45

你能說明白點嗎,老師

老江老師 解答

2019-02-20 16:27

再找一個其他的地方,把現(xiàn)金調(diào)出點來(肯定哪兒可以調(diào)的),比如,應(yīng)收賬款

淡色 追問

2019-02-20 16:36

老師,我們這是新公司,沒有應(yīng)收應(yīng)付

淡色 追問

2019-02-20 16:37

都是一筆一清

老江老師 解答

2019-02-20 17:58

資產(chǎn)負債表上其他科目呢,能動嗎 
實在不行,做盤虧

淡色 追問

2019-02-21 06:51

有老師,知道了,謝謝

老江老師 解答

2019-02-21 07:01

不客氣 
祝工作愉快 !

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相關(guān)問題討論
你好,無形資產(chǎn)可以沒有凈殘值!
2019-02-20 08:01:47
你好 按現(xiàn)行規(guī)定,汽車不低于四年折舊!凈殘值沒有規(guī)定,一般按3~5% 財務(wù)軟件,如果金額較大,可以列入無形資產(chǎn),按不抵于10年分?jǐn)?。無殘值
2019-09-15 12:04:44
你好,無形資產(chǎn)一般沒有殘值,其次軟件是按年支付年費還是買斷了?
2023-10-18 09:17:32
你好,可以按二年或三年攤,這個不用留殘值
2016-12-01 12:55:29
你好,可以沒有凈值的 可以直接計入長期待攤或待攤費用攤銷,而不是計入固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)然后折舊或攤銷
2017-07-03 10:59:07
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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