老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

會計新手:準備進一家公司做會計,之前一直沒有招會計,要求把兩年的賬整理清楚,也沒有完善的財務(wù)系統(tǒng),剛進去做會計要他們提供什么資料來做賬?該怎么做?
答: 你好,記賬原始憑證需要發(fā)票、付款單。有基本戶嗎,能自己開發(fā)票嗎
到一家以前沒有會計的公司,沒有完善的會計系統(tǒng),剛進去需要提供什么資料?怎樣做?
答: 你好,這家公司以前是手工賬嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我是新手會計我剛剛進入一家蔬菜配送公司,這家公司以前沒有會計,我是給他做內(nèi)賬的會計,我應(yīng)該怎么做。求解
答: 你好,盤點存貨和固定資產(chǎn),收集往來賬數(shù)據(jù),先把賬建起來,再做賬
新到一個裝修公司做會計,營業(yè)兩年了,之前沒有會計,沒有賬,之前的賬不管了,我剛來都需要統(tǒng)計哪些數(shù)據(jù)?怎么做
進一家公司當會計,三年的賬沒有做過,一直沒有會計做,亂七八糟的,公司把資料提供到給我了,可是不知道都哪里下手,蒙了,首先要做什么,然后做什么,接著怎么做?
19年沒有做賬,但是報表有數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來源不清楚,是之前會計報的稅,現(xiàn)在買了新的財務(wù)軟件,要求做賬了,可以直接把年初金額輸進去么。


潼潼 追問
2019-02-20 08:03
月月老師 解答
2019-02-20 09:06