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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計(jì)師

2019-02-19 16:31

你好,借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅――減免稅額

斷線的風(fēng)箏 追問

2019-02-19 16:36

轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了嗎?

徐阿富老師 解答

2019-02-19 16:36

你好,是的,轉(zhuǎn)到未交增值稅

斷線的風(fēng)箏 追問

2019-02-19 16:43

老師,請問月末銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額要如何結(jié)轉(zhuǎn)?

徐阿富老師 解答

2019-02-19 17:03

你好,也是這個方法,轉(zhuǎn)讓入應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅或轉(zhuǎn)出多交增值稅

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你好,借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅――減免稅額
2019-02-19 16:31:28
你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時沒有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
你是的是哪個科目的分錄?
2021-09-21 10:00:20
你好,第二個分錄是借管理費(fèi)用紅字,其他都對的
2019-04-28 15:40:04
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
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