
1月申報(bào)12月的時(shí)候 印花稅的按實(shí)征收填列的金額是公司實(shí)際開(kāi)票金額和暫估銷(xiāo)售金額的合計(jì)數(shù) 1月暫估部分銷(xiāo)售已經(jīng)開(kāi)票了 那2月申報(bào)印花稅的時(shí)候 計(jì)稅金額這部分怎么填列呢
答: 你好,已經(jīng)繳納過(guò)了就不用在交了
1月報(bào)稅時(shí)(12月期間)將暫估的銷(xiāo)售收入填列在了無(wú)票收入中報(bào)稅了,現(xiàn)在1月將這部分暫估銷(xiāo)售開(kāi)票了 那我現(xiàn)在報(bào)1月份的稅的時(shí)候 是要將這部分開(kāi)票金額扣除掉嗎還是怎么辦 怎么填列呢?
答: 以前月份暫估部分的,在開(kāi)票月份,申報(bào)時(shí),在無(wú)票收入欄填相對(duì)應(yīng)負(fù)數(shù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上個(gè)月暫估收入已入賬,申報(bào)增值稅的時(shí)候在未開(kāi)票欄次已填寫(xiě)。本月開(kāi)票做賬的時(shí)候,是只做差額部分,還是先紅沖上月收入,這次做全部開(kāi)票金額。本次開(kāi)票金額比上月暫估收入大。
答: 同學(xué)你好 你是上個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)填入了未開(kāi)票欄是吧,本月開(kāi)發(fā)票的數(shù)據(jù)其實(shí)就是對(duì)應(yīng)未開(kāi)票的銷(xiāo)售嗎?那填申報(bào)表時(shí),開(kāi)票 那里還是按全部開(kāi)票數(shù)據(jù)填,未開(kāi)票欄用負(fù)數(shù)填寫(xiě),本次開(kāi)票金額比上月大是什么原因呢?是由于上個(gè)月暫估少了,還是本月開(kāi)票錯(cuò)誤,如果少了,本月多開(kāi)的本月需交稅,如果開(kāi)票錯(cuò)誤,只能到時(shí)紅字沖回了


鳳舞九天 追問(wèn)
2019-02-19 11:00
王晶老師 解答
2019-02-19 11:20