
現(xiàn)在有一張專票是2017年4月份收到,公司已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在有部分產(chǎn)品需要退貨,這個能部分紅沖嗎,部分紅沖的程序和全部紅沖的程序一樣嗎,已經(jīng)抵扣的專票紅沖是購貨方紅沖?
答: 你好,是的,購貨方申請,銷貨方開紅字發(fā)票
未抵扣的增值稅專用發(fā)票部分紅沖后未紅沖部分如何抵扣?
答: 你好,剩下的抵扣不了的,需要銷售方把剩下的那一部分也需要開紅字重新開。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
專票未抵扣發(fā)生部分退貨,銷售方部分紅沖,原藍(lán)票未紅沖部分可以抵扣嗎?怎么操作?
答: 可以的,就是沒有沖紅部分是可以抵扣的。你正常認(rèn)證,然后正常在那個申報(bào)表里面填寫抵扣的部分就行了。他是這個樣子的,你是整張發(fā)票都要認(rèn)證,然后沖紅的部分,你經(jīng)銷是有轉(zhuǎn)出沒有沖紅的部分正常抵扣。


芬 追問
2019-02-18 17:05
芬 追問
2019-02-18 17:05
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2019-02-18 17:13
芬 追問
2019-02-18 17:13
樸老師 解答
2019-02-18 17:13
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2019-02-18 17:14
芬 追問
2019-02-18 17:52
樸老師 解答
2019-02-18 17:54