
專票未抵扣發(fā)生部分退貨,銷售方部分紅沖,原藍票未紅沖部分可以抵扣嗎?怎么操作?
答: 可以的,就是沒有沖紅部分是可以抵扣的。你正常認證,然后正常在那個申報表里面填寫抵扣的部分就行了。他是這個樣子的,你是整張發(fā)票都要認證,然后沖紅的部分,你經(jīng)銷是有轉(zhuǎn)出沒有沖紅的部分正常抵扣。
我想問下,商品部分退貨,專票已抵扣,要開紅字專票,可以只紅沖退貨的這部分金額嗎
答: 是的 可以只開退貨部分的紅字發(fā)票 只紅沖退的金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅專票,購買方已經(jīng)抵扣銷售退回,部分紅沖如何紅沖?
答: 直接修改紅沖發(fā)票上的數(shù)量就行

