
本來(lái)就有進(jìn)項(xiàng)留底,然后這又有外地預(yù)繳的?!,F(xiàn)在表是負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么弄?看您網(wǎng)頁(yè)上面回答是放在附表4?
答: 你好,預(yù)繳增值稅填寫在附表四對(duì)應(yīng)欄的本期發(fā)生額,本期實(shí)際抵減稅額暫時(shí)不填寫,等以后月份有應(yīng)納稅額時(shí)再填寫抵扣就可以了。
附表二第二十項(xiàng)填寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢?銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅是負(fù)數(shù)
答: 你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們收到上游的負(fù)數(shù)發(fā)票 做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù) 填在附表二的第多少列呀
答: 您好 在紅字發(fā)票信息表欄次填寫

