收到商品及進(jìn)口增值稅發(fā)票時(shí)借:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)貸:應(yīng)付賬款進(jìn)口增值稅抵扣后需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?
????Xia De????
于2019-02-14 16:16 發(fā)布 ??1061次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-02-14 16:22
你好,需要附上發(fā)票,入庫單作為這個(gè)分錄的附件
這個(gè)是認(rèn)證抵扣之后的分錄
相關(guān)問題討論

你好,需要附上發(fā)票,入庫單作為這個(gè)分錄的附件
這個(gè)是認(rèn)證抵扣之后的分錄
2019-02-14 16:22:55

如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11

你好,不是這樣的,認(rèn)證抵扣了直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額核算。
2016-07-07 16:43:40

你好,如果你們買了銷售儲(chǔ)蓄的借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款,這個(gè)前提必須是銷售方,他是自產(chǎn)自銷的,你才可以計(jì)算抵扣。
2022-01-25 08:38:16

1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
????Xia De???? 追問
2019-02-14 16:26
鄒老師 解答
2019-02-14 16:27
????Xia De???? 追問
2019-02-14 16:30
鄒老師 解答
2019-02-14 16:31