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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-02-14 10:41

你好 
借;長期待攤費用    應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額)   貸;銀行存款 
1月份開始攤銷,攤銷分錄是  
借;管理費用   貸;長期待攤費用

夏末 追問

2019-02-14 10:42

老師,長期待攤這個科目,不是不用了嗎?

鄒老師 解答

2019-02-14 10:47

你好,長期待攤費用在使用 
不用的 是待攤費用科目

夏末 追問

2019-02-14 10:49

我是這么做的:借 預(yù)付帳款  貸 銀行存款  本月分?jǐn)偅?nbsp;借    管理費用     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額    貸    預(yù)付帳款  。下月起,因為  進(jìn)項稅額做完了,就直接  借  管理費用   貸   預(yù)付帳款,這樣 到12月 ,預(yù)付帳款就平了,。。。這樣對嗎?

鄒老師 解答

2019-02-14 10:50

你好,不對,取得發(fā)票應(yīng)當(dāng)計入長期待攤費用,而不是預(yù)付賬款 
攤銷的時候貸方是長期待攤費用,而不是預(yù)付賬款

夏末 追問

2019-02-14 10:55

老師,我上面的例子是12個月的,如果 是3.4個月這種短一點時間的,也是  這個  長期待攤 科目?

鄒老師 解答

2019-02-14 10:57

你好,是的,也是通過長期待攤費用科目核算

夏末 追問

2019-02-14 11:06

好的,感謝老師,上面的例子我延伸一下問題。如果 1月付款,未收到票。那么,1月操作;借 預(yù)付帳款 貸  銀行存款   2月收到  專票    操作:  借  長期待攤費用   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 項稅費    貸  預(yù)付帳款    分?jǐn)偛僮鳎航韫芾碣M用(兩月金額 )貸 :長期待攤費用     。。。。。這樣對嗎?

鄒老師 解答

2019-02-14 11:06

你好,是的,是這樣做分錄

夏末 追問

2019-02-14 11:07

感謝感謝老師!

鄒老師 解答

2019-02-14 11:08

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好 借;長期待攤費用 應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款 1月份開始攤銷,攤銷分錄是 借;管理費用 貸;長期待攤費用
2019-02-14 10:41:16
你好 借方預(yù)付賬款 貸方銀行 按月分?jǐn)?借方管理費用貸方預(yù)付賬款
2019-02-13 18:11:08
你好, 借 長期待攤費用 貸銀行存款 分?jǐn)偅?借 管理費用 貸 長期待攤費用
2021-10-12 11:15:18
1借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 2借;待攤費用 貸;預(yù)付賬款 借;管理費用 以前年度損益調(diào)整 貸;待攤費用
2018-02-08 11:03:43
你好! 借長期待攤費用 貸銀行存款 當(dāng)月購入需要當(dāng)月攤銷嗎? …當(dāng)月需要攤銷的 借制造費用…攤銷費 貸長期待攤費用
2020-08-16 16:31:28
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