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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-02-13 18:11

你好 借方預付賬款 貸方銀行  按月分攤 借方管理費用貸方預付賬款

夏末 追問

2019-02-13 18:14

老師,1月付的款,1月也收到發(fā)票。也是這樣操作嗎?

meizi老師 解答

2019-02-13 18:15

你好是的 你要分攤的話 需要這樣體現(xiàn)分錄

夏末 追問

2019-02-13 18:16

好的,感謝老師

meizi老師 解答

2019-02-13 18:22

不客氣的 滿意請給予評價

夏末 追問

2019-02-13 18:51

老師,我又想到上面情況的延伸問題,還有以下不同情況,情況二:2019年1月,銀付一筆  財務(wù)軟件服務(wù)費(1月一12月一年服務(wù)費,)但發(fā)票當月未收到。分錄也這樣做?因為沒發(fā)票,1月要不要分攤費用,還是等發(fā)票來了當月開始往后分攤?

meizi老師 解答

2019-02-14 09:12

你好  是的  發(fā)票未到先付款的 先做預付賬款 你可以等發(fā)票來 補分攤

夏末 追問

2019-02-14 09:33

哦,情況二操作就是:借  預付帳款 貸  銀行存款   等發(fā)票來了 再補前面月份分攤。

meizi老師 解答

2019-02-14 09:35

你好 可以的  等發(fā)票來補分攤即可

夏末 追問

2019-02-14 09:55

好的,那第三種情況:還是上面例子,1月收到軟件服務(wù)費發(fā)票  專用發(fā)票(1月-12月服務(wù)費),但因原因未當月付款,。。。這樣如何記科目?

meizi老師 解答

2019-02-14 09:56

你好  沒付款的話掛應付賬款

夏末 追問

2019-02-14 10:16

老師,應付帳款  我知道,然后具體呢?既然票已到,本月開始就要分攤了,這個分攤怎么做?

meizi老師 解答

2019-02-14 10:17

你好 借方費用貸方其他應付款或者應付賬款  借方其他應付款或者應付賬款 貸方銀行

夏末 追問

2019-02-14 10:31

好的,謝老師!

meizi老師 解答

2019-02-14 10:33

好的  不客氣的 滿意請給予評價

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相關(guān)問題討論
你好 借方預付賬款 貸方銀行 按月分攤 借方管理費用貸方預付賬款
2019-02-13 18:11:08
你好,軟件費金額大的需要計入無形資產(chǎn),按月計提無形資產(chǎn)攤銷。 服務(wù)費可以直接計入當期管理費用
2018-10-13 10:47:03
這個得問你軟件售后 快賬的不用服務(wù)費的 之前我們用的金蝶需要的
2019-06-26 09:22:08
你好,不一定,有些更新需要服務(wù)商來操作
2020-03-26 04:34:35
你好,可以的,只可以這樣處理。
2022-08-10 09:45:53
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