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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2019-02-14 09:48

將本期取得的含稅收入填入《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》附列資料(三)第5欄第1列。 
 
本期取得的且在本期實(shí)際扣除的金額填入《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》附列資料(三)第5欄第3列、第4列以及第5列。

追問

2019-02-14 10:15

還是不懂,開出的發(fā)票金額是 12981.42元,差額的12610元,稅盤里的稅費(fèi)是18.58元,不知道怎么填附表3

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您好, 增值稅申報表填報如下: 1、 增值稅附一填寫第9b欄“開具其他發(fā)票”(差額征收方式只能開具增值稅普通發(fā)票)不含稅收入和銷售稅額元;稅率為5% 2、增值稅附表三填寫第5欄“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”本期發(fā)生額和本期應(yīng)扣除金額填入應(yīng)差額扣除的金額即可 為您提供解答
2019-02-12 11:24:01
你好!與一般納稅人一樣的
2018-08-06 11:00:16
你看下提示,有個地方填的不對
2018-02-09 11:29:56
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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