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送心意

沈家本老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師

2019-02-12 11:24

您好, 增值稅申報(bào)表填報(bào)如下: 
      1、 增值稅附一填寫(xiě)第9b欄“開(kāi)具其他發(fā)票”(差額征收方式只能開(kāi)具增值稅普通發(fā)票)不含稅收入和銷售稅額元;稅率為5% 
       2、增值稅附表三填寫(xiě)第5欄“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”本期發(fā)生額和本期應(yīng)扣除金額填入應(yīng)差額扣除的金額即可 
為您提供解答

追問(wèn)

2019-02-12 11:32

不行哦,生成的主表稅額不一樣

追問(wèn)

2019-02-12 11:50

發(fā)票不含稅金額是12981.42差額是12610元。開(kāi)票軟件要交的稅是18.58元

沈家本老師 解答

2019-02-12 14:36

您好,您填寫(xiě)完附表三之后,需要在附表一,第9b欄12列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”填入可差額扣除的12610(按《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》第5列對(duì)應(yīng)第5欄數(shù)據(jù)填寫(xiě))。這樣第9b欄次114列差額扣除后的應(yīng)納稅額別為18.58,這樣應(yīng)納稅額也就與您的開(kāi)票相一致了。 
圖片為附表一的示例

追問(wèn)

2019-02-12 14:51

追問(wèn)

2019-02-12 14:51

表3填錯(cuò)了,請(qǐng)幫忙

上傳圖片 ?
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你好!與一般納稅人一樣的
2018-08-06 11:00:16
你看下提示,有個(gè)地方填的不對(duì)
2018-02-09 11:29:56
您好, 增值稅申報(bào)表填報(bào)如下: 1、 增值稅附一填寫(xiě)第9b欄“開(kāi)具其他發(fā)票”(差額征收方式只能開(kāi)具增值稅普通發(fā)票)不含稅收入和銷售稅額元;稅率為5% 2、增值稅附表三填寫(xiě)第5欄“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”本期發(fā)生額和本期應(yīng)扣除金額填入應(yīng)差額扣除的金額即可 為您提供解答
2019-02-12 11:24:01
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
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