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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-02-14 00:04

你好,。1月份購買幾箱食用油當禮品給客戶送禮,這個帳記業(yè)務招待費嗎?可以的,做業(yè)務招待費。 
幾箱發(fā)放給員工的帳記管理費用(福利費)嗎?我是銷售紅酒的,紅酒發(fā)給員工做福利,這個紅酒要視同銷售嗎,會計分錄如何做? 
你的紅酒是購進的嗎?

糯米俞 追問

2019-02-14 00:19

業(yè)務招待費只有60%可算對嗎?發(fā)放給員工的紅酒視同銷售。帳務處理是借管理費用(福利費) 貸應付職工薪酬(福利費)  借應付職工薪酬福利費  貸庫存商品?

糯米俞 追問

2019-02-14 00:20

我的紅酒是購進的

佟老師 解答

2019-02-14 08:31

你好,賬務處理是對的。業(yè)務招待費不是只按60%,是銷售額*千分之五與業(yè)務招待費發(fā)生額*60%誰小取誰

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你好,。1月份購買幾箱食用油當禮品給客戶送禮,這個帳記業(yè)務招待費嗎?可以的,做業(yè)務招待費。 幾箱發(fā)放給員工的帳記管理費用(福利費)嗎?我是銷售紅酒的,紅酒發(fā)給員工做福利,這個紅酒要視同銷售嗎,會計分錄如何做? 你的紅酒是購進的嗎?
2019-02-14 00:04:01
您好!借管理費用-福利費 /交際費 貸現(xiàn)金
2017-05-04 17:07:48
1.破損后是折價銷售嗎? 2.借:管理費用-福利費 貸:庫存商品 應交稅費-增值稅-銷 按視同銷售計稅 3.個人不開發(fā)票,如果錢不走公賬,可以不在外賬上體現(xiàn)。如果要體現(xiàn)的話,作為無票收入申報納稅。
2019-02-15 19:09:27
您好,您的分錄總體是正確的,贈送的庫存商品要視同銷售處理,要交納增值稅,所以您最后一個應付稅費-小規(guī)模納稅人銷項稅,應當改成應交稅費-應交增值稅,因為小規(guī)模納稅人是不分銷項稅額和進項稅額的,小規(guī)模納稅人只有應交稅費應交增值稅。 為您提供解答,如滿意請五星好評哦。
2019-03-10 10:02:04
對的是的,需要視同銷售。
2022-07-03 20:34:55
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