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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-02-12 16:26

你好,只有增值稅少了? 
應(yīng)收賬款,主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)都是正確的?

冰雪奇緣 追問

2019-02-12 16:28

是的,開出的發(fā)票的稅額比報稅時系統(tǒng)帶出的金額少了0.02元。

冰雪奇緣 追問

2019-02-12 16:29

發(fā)票是分幾張開的,相加的稅額和報稅時的金額差了0.02

鄒老師 解答

2019-02-12 16:29

你好,可以做這個調(diào)整分錄 
借;庫存現(xiàn)金   貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅  0.02

冰雪奇緣 追問

2019-02-12 16:30

老師,我們庫存現(xiàn)金為零,平時都是銀行轉(zhuǎn)賬,只有銀行存款。

鄒老師 解答

2019-02-12 16:31

你好,這個涉及到賬務(wù)調(diào)整,就會通過庫存現(xiàn)金等科目來調(diào)整的 
如果沒有庫存現(xiàn)金,你可以通過應(yīng)收賬款科目調(diào)整

冰雪奇緣 追問

2019-02-12 16:39

鄒老師,我不明白,是少計提了0.02元,現(xiàn)在把這0.02元補提了就行,還是因為跨年,要調(diào)整上一年損益,調(diào)整分錄該怎么做?

鄒老師 解答

2019-02-12 16:40

你好,收入并沒有少,只是 增值稅少了,并不是涉及損益科目的 
借;應(yīng)收賬款或庫存現(xiàn)金等科目   貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 0.02

冰雪奇緣 追問

2019-02-12 17:00

老師,不涉及收入等損益類,我可以用期間費用調(diào)整嗎,比如借:管理費用,貸:應(yīng)交增值稅。這樣可以嗎?

鄒老師 解答

2019-02-12 17:01

你好,不可以的,管理費用并沒有增加的

冰雪奇緣 追問

2019-02-12 17:06

老師,那我借:應(yīng)收賬款-其他,貸:應(yīng)交增值稅。以后報稅如果再出現(xiàn)類似情況,都可以通過“應(yīng)收賬款-其他”這個科目調(diào)整嗎?

鄒老師 解答

2019-02-12 17:09

你好,可以這樣調(diào)整

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你好,只有增值稅少了? 應(yīng)收賬款,主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)都是正確的?
2019-02-12 16:26:50
你好!轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出就可以的
2019-07-11 17:46:18
你好,你需要交稅嗎?
2020-01-03 11:33:17
你好 借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅0.02
2018-10-23 09:01:28
今年可以再補提5分錢增值稅
2019-02-01 12:16:40
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