
17年的資產(chǎn)負(fù)債表中帳錯(cuò)了,實(shí)收資本那里有二十萬(wàn),直到今年稅局專(zhuān)管員說(shuō)要交稅,但是我們的利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么辦,財(cái)務(wù)報(bào)表上的實(shí)收資本是錯(cuò)的,我們是認(rèn)繳的。沒(méi)有20萬(wàn)的實(shí)收資本。這個(gè)情況應(yīng)該怎么解決?
答: 您好,這種情況如果不引起稅務(wù)查賬,那就把20萬(wàn)的實(shí)收資本補(bǔ)齊,或者重新更正報(bào)表?;蛘吣銈冄a(bǔ)繳實(shí)收資本的印花稅
老師,我們公司17年,增了注冊(cè)資本,認(rèn)繳的,但以前的會(huì)計(jì)做了個(gè)憑證是實(shí)收的資本,資產(chǎn)負(fù)債表上提現(xiàn)了認(rèn)繳的錢(qián)數(shù),我們要做17年的審計(jì)報(bào)告,出報(bào)表的公司說(shuō)這樣做資產(chǎn)負(fù)債是錯(cuò)的,讓我們調(diào)報(bào)表,我怎么調(diào)17年的報(bào)表呢
答: 直接把原來(lái)做錯(cuò)的用紅字沖掉
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢(qián)到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門(mén)一直有這5000元的備用金,這樣的話(huà)他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo),正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話(huà)該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷(xiāo)售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000

