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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-02-01 10:31

你后面這個不用做,之前做就可以

白雪 追問

2019-02-01 10:34

我1月份的賬里不用再做會計(jì)分錄了,是嗎?12月份做過了就可以了,是吧,我在增值稅報(bào)表里填一下減免這480元就可以了,是吧

maize老師 解答

2019-02-01 10:39

是的,不用做,你之前做過就可以。

白雪 追問

2019-02-01 10:41

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是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-10-11 08:42:02
借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
2020-03-20 17:11:37
你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
第一筆分錄正確。 按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定,企業(yè)初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目),貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-10-10 09:40:42
這個完了啊,你還需要交稅那就做借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-10 09:41:58
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