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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-03-10 15:36

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

有有 追問

2018-03-10 15:38

未交增值稅和銀行存款之間不是還有個差額服務(wù)費280嗎

方亮老師 解答

2018-03-10 15:39

按照扣除280元后的金額編制如下分錄:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

有有 追問

2018-03-10 15:42

老師,就是說航天服務(wù)費抵減增值稅的完整會計分錄應(yīng)該是1借管理費用,貸銀行存款;2借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸管理費用;3借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅;4借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款。是這樣嗎

方亮老師 解答

2018-03-10 15:43

是的。

有有 追問

2018-03-10 15:44

好的,謝謝您

方亮老師 解答

2018-03-10 15:44

不客氣。

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相關(guān)問題討論
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-10-11 08:42:02
您好 第一種賬務(wù)處理正確
2019-05-20 21:19:24
可以的
2018-11-14 11:59:04
您好,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)
2020-05-27 09:49:38
你好,如果是一般納稅人 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 而不是已交稅金明細
2016-05-31 19:59:08
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