你好,請問房產(chǎn)稅的問題上,如果我是一間商鋪,在沒租 問
同學,你好 沒出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來因為各種原因訂單 問
你好,你這個需要跟對方去確認,如果確認不用再開票了,你就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 答
考試時遇到這種題目是不是只需要寫借:長期應收款 問
考試時遇到這類長期股權(quán)投資權(quán)益法核算的題目,不能只寫單一分錄 答
想問下老師,之前年份因為成本不夠,暫估過原材料,當 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款? 等科目?? 答
老師請問當月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當月需要計提本月增值稅及其附加。 答

18年12月,我們在稅務局代開的專票,對方12月份已經(jīng)認證了,現(xiàn)在一月退票,對方開了認證方的紅字了,需要怎么操作啊?
答: 您這是發(fā)生了銷售退回,還是?
我是銷售方,去年12月開具的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在要退回,購買方已經(jīng)做了認證,對方這個月也開具了紅字發(fā)票,銷售方應該怎么操作?
答: 學員你好,增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字專用發(fā)票。購買方如果已經(jīng)發(fā)票認證需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。購買方提供并上傳(開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表)給主管稅務機關。主管稅務機關系統(tǒng)自動校驗通過后,銷售方憑稅務機關系統(tǒng)校驗通過的(信息表)開具紅字專用發(fā)票。在系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,稅務局代開增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)跨月,對方也認證了,現(xiàn)在需要沖紅怎么操作
答: 對方那邊開紅字信息表你根據(jù)這個去稅局開紅字發(fā)票
我12月給對方開的專票,對方已認證,然后一月份發(fā)生銷售退貨,我開了紅字發(fā)票,那怎么報稅???一月份的不就變成負數(shù)了嗎?
老師我是銷售方,上月開出的發(fā)票,對方已認證,現(xiàn)在產(chǎn)品退回我們要怎么操作,對方已開紅字發(fā)票了
老師,我公司是小規(guī)模公司,1月份代開了專票,對方公司已經(jīng)認證了,我公司本月在稅務局開具了紅字發(fā)票,紅字發(fā)票需要給對方公司嗎?
我方銷售貨物,12月份開票,對方已經(jīng)抵扣,1月份退回,重新開票?,F(xiàn)在,對方已經(jīng)開具了采購方已抵扣的紅字專用發(fā)票信息表。我方應該怎么操作


特立獨行的朵朵醬 追問
2019-01-30 14:23
張艷老師 解答
2019-01-30 14:25
特立獨行的朵朵醬 追問
2019-01-30 14:52
張艷老師 解答
2019-01-30 14:52