
2017版、A類(lèi),企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表,里面有沒(méi)有“以前年度多繳的所得稅額在本年的抵減額”這一項(xiàng)
答: 你好,沒(méi)有這項(xiàng),只有“本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額”
企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表原來(lái)的“以前年度多繳在本期抵減所得稅”這一項(xiàng)現(xiàn)在沒(méi)有了,那在哪里填列?
答: 您好,麻煩您截圖看看去掉了“以前年度多繳在本期抵減所得稅”這一項(xiàng)后的報(bào)表內(nèi)容,謝謝。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2016年預(yù)繳了企業(yè)所得稅606.35,在2017年第四季度抵扣了606.35,2017年當(dāng)年也預(yù)繳了697.43,在做2018年度所得稅匯算清繳時(shí),表格里面沒(méi)有“以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額”,請(qǐng)問(wèn)2018在填寫(xiě)表格時(shí)怎么填寫(xiě)呢
答: 你好!現(xiàn)在沒(méi)有“以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額”的概念,申報(bào)后,稅務(wù)審核完成后,多交的稅款直接退到公司的賬上!


sunshine 追問(wèn)
2019-01-28 17:09
老江老師 解答
2019-01-28 17:19