2016年預(yù)繳了企業(yè)所得稅606.35,在2017年第四季度抵扣了606.35,2017年當(dāng)年也預(yù)繳了697.43,在做2018年度所得稅匯算清繳時(shí),表格里面沒有“以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額”,請(qǐng)問2018在填寫表格時(shí)怎么填寫呢
慧
于2018-04-20 15:19 發(fā)布 ??694次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-04-20 16:18
你好!現(xiàn)在沒有“以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額”的概念,申報(bào)后,稅務(wù)審核完成后,多交的稅款直接退到公司的賬上!
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你好!現(xiàn)在沒有“以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額”的概念,申報(bào)后,稅務(wù)審核完成后,多交的稅款直接退到公司的賬上!
2018-04-20 16:18:43

你好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 利潤分配-未分配利潤 ;抵減 : 原來附加稅 之前計(jì)提了 貸方有 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交 城建稅等 ; 直接做賬:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交 城建稅等 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 銀行存款(差額做繳納 )
2021-07-16 09:52:24

你好匯算清繳 前調(diào)整的不用?2021年所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)減了?
2022-03-11 10:00:41

你好對(duì)的
是這么做的
2021-04-22 16:07:15

你好,同學(xué),去年的申報(bào)信息在申報(bào)系統(tǒng)里查不到了,如果沒備份,只能去稅務(wù)局打印,帶上你們的公章,稅務(wù)登記證副本原件及稅務(wù)聯(lián)系卡。
2019-04-11 16:33:54
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慧 追問
2018-04-20 16:24
老江老師 解答
2018-04-20 16:25