
1月25日咨詢的問題:公司初次購買金稅盤,總額200元,不含稅金額172.41元,進(jìn)項稅27.59元,這樣要怎么做分錄呢?申報能減免200還是172.41元呢?謝謝!還有服務(wù)費(fèi)280元一年分錄:借:管理費(fèi)用 200+480貸:銀行存款 480借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 480貸:管理費(fèi)用 480后面忘記280元航天開的是專用發(fā)票過來,12月拿去認(rèn)證了,這樣分錄該怎么寫呢?謝謝!
答: 你好,480元都可以減免。
請問老師報銷的差旅費(fèi)發(fā)票有增值稅專用發(fā)票,報銷單上寫增值稅專用發(fā)票的含稅金額還是不含稅金額呢?普票和專票同類發(fā)票粘在一張報銷單了,是辦公費(fèi),分錄咋做呢?借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(不含稅金額)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅貸:銀行存款或現(xiàn)金(這是含稅的吧)
答: 報銷單寫價稅合計的 是的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
住宿費(fèi)開的是增值稅專用發(fā)票,分錄是不是就寫借:管理費(fèi)用差旅費(fèi)。 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。 貸:其他應(yīng)收款
答: 如果你是一般納稅人的話借:管理費(fèi)用差旅費(fèi)。 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。 貸:現(xiàn)金等

