老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號(hào)這里可以不填 問(wèn)
那個(gè)不需要填寫的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來(lái) 問(wèn)
您好,這個(gè)最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問(wèn)
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話,你要反結(jié)賬過(guò)去??茨囊粋€(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒(méi)有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問(wèn)
可以 但是抵扣不了所得稅 答

上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,比本月實(shí)際收到發(fā)票金額多,怎么賬戶處理呀?
答: 借庫(kù)存商品等如果不是工商企業(yè)不是這個(gè)科目,貸以前年度損益調(diào)整
老師,您好,上月暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本,比本月實(shí)際收到發(fā)票金額多,怎么賬務(wù)處理呀
答: 您好,先紅沖上個(gè)月的暫估成本,根據(jù)收到發(fā)票做賬,在結(jié)轉(zhuǎn)成本
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本比實(shí)際金額要少很多這要怎么處理
答: 你好,同學(xué)。你的問(wèn)題點(diǎn)是在所得稅嗎? 1)延后確認(rèn)收入 2)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本比實(shí)際金額要少的原因是什么呢?
上年暫估入賬并已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,今年8月收到發(fā)票,實(shí)際成本比上年結(jié)轉(zhuǎn)的成本多,分錄應(yīng)該如何做完整?
年底調(diào)賬,賬面結(jié)存金額比實(shí)際結(jié)存金額高,因?yàn)槊吭鲁杀窘Y(jié)轉(zhuǎn)都做少了,累計(jì)下來(lái)的。怎么做賬務(wù)處理?
老師,建筑公司,成本按比例結(jié)轉(zhuǎn),比例結(jié)轉(zhuǎn)金額大于實(shí)際成本怎么以處理呢
我暫估入庫(kù)的商品月末結(jié)轉(zhuǎn)了成本,下月收到發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)的成本與實(shí)際成本有微小差異,需要怎么處理呢

