
老師您好 <br> 借: 應付職工薪酬–工資<br> 貸:其他應付款–社保<br> 銀行存款<br>但是預提的社保和實際的不一致怎么做賬務處理呢?<br>比如多記提張三5元,少記提李四3元
答: 您好 是預提的個人部分不一致么
<br> 借: 應付職工薪酬–工資<br> 貸:其他應付款–社保<br> 銀行存款<br>但是預提的社保和實際的不一致怎么做賬務處理呢?<br>比如多記提張三5元,少記提李四3元
答: 可以下月補,少計提張三五元,多計提李四三元
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這樣對嗎<br>預收預付款<br>1收客戶預收款做<br>借:銀行存款<br>貸:預收賬款-客戶<br>2付代理公司貨款及進口增值稅及關稅<br>借:預付賬款-代理名稱<br> 貸:銀行存款<br>3.貨到開票<br>借:預收賬款-客戶<br> 貸主營業(yè)務收入<br>應交增值稅-進項稅額<br>4收到海關繳款書<br> 借:庫存商品(采購成本 關稅)<br>應交增值稅-進項稅額<br>貸:預付賬款<br>5收到代理進口費<br> 借:主營業(yè)務成本 <br> 貸:應付賬款-代理名稱<br> 應交增值稅-進項稅額<br>6月底是要結轉成本對吧<br> 借:主營業(yè)務成本<br> 貸 庫存商品<br>7月末需要結轉收入和成本,費用<br>收入結轉<br>借:主營業(yè)務收
答: 你前面的分錄沒什么問題啊,你是覺得哪里有疑問?


欣悅 追問
2019-01-25 07:35
bamboo老師 解答
2019-01-25 07:36