
暫估入賬時,未設(shè)置應(yīng)付賬款-暫估入賬直接記成應(yīng)付賬款已夸年度如何做調(diào)賬分錄
答: 您好 可以最一份暫估相同的紅字分錄 然后做收到發(fā)票的分錄
請問老師:我公司19年暫估入賬分錄借:原材料-暫估入賬 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 20年發(fā)票未到,企業(yè)所得稅年報調(diào)增,稅已交了,但應(yīng)付賬款不平,分錄該怎么做?
答: 年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調(diào)整 借:成本費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2021年暫估成本分錄借:主營業(yè)務(wù)成本_暫估 年底已結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤貸:應(yīng)付賬款_暫估2022年取得發(fā)票分錄如何做?
答: 然后你可以借應(yīng)付賬款暫估,貸利潤分配未分配利潤,這就相當于把去年的那個憑證給沖掉了,然后這個發(fā)票的話,你再借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款。


egugge 追問
2019-01-24 09:27
egugge 追問
2019-01-24 09:29
bamboo老師 解答
2019-01-24 09:31