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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計(jì)師

2019-01-23 13:55

1.購買原材料 
借:原材料 
    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 
   貸:銀行存款等 
2.轉(zhuǎn)出的時候 
借:原材料   (此為進(jìn)項(xiàng)稅額的金額) 
   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

舒克。 追問

2019-01-23 13:56

老師,就這兩步?

宸宸老師 解答

2019-01-23 13:57

您不是說 認(rèn)證,然后轉(zhuǎn)出嗎? 
請問你需要什么您還需要什么分錄呢?

舒克。 追問

2019-01-23 13:59

哦哦好的,我以為得有一步借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出   貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額呢

宸宸老師 解答

2019-01-23 13:59

不需要的,轉(zhuǎn)出的金額就是不能抵扣了,所以對應(yīng)到原材料里。

舒克。 追問

2019-01-23 14:00

干的,老師,那沒有認(rèn)證的發(fā)票入賬了怎么做分錄?

宸宸老師 解答

2019-01-23 14:01

沒有認(rèn)證的話,而且不能認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的 
那您就根據(jù)價稅合計(jì)直接計(jì)入成本即可

舒克。 追問

2019-01-23 14:01

能認(rèn)證,但是不想本期認(rèn)證的發(fā)票

宸宸老師 解答

2019-01-23 14:03

那您可以放到您想抵扣的那個月再抵扣就可以了呀。

舒克。 追問

2019-01-23 14:04

發(fā)票不是最好不跨季度嗎?我想先入賬

宸宸老師 解答

2019-01-23 14:07

國家沒有規(guī)定發(fā)票必須季度入賬,但是國家規(guī)定專票抵扣期限360日。

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1.購買原材料 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款等 2.轉(zhuǎn)出的時候 借:原材料 (此為進(jìn)項(xiàng)稅額的金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019-01-23 13:55:05
借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2018-08-11 11:51:40
借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-01-20 10:50:36
你好,正常的購買材料進(jìn)項(xiàng)不用轉(zhuǎn)出的
2019-04-04 17:28:21
借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-12-10 14:26:15
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