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bear熊熊
于2018-08-11 11:50 發(fā)布 ??1008次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-08-11 11:51
借:固定資產(chǎn) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
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我公司4月有進項已認證,但是沒有銷項,該如何做賬呢,月末需要處理嗎,報稅時做什么會計分錄呢
答: 進項稅額大于銷項稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
企業(yè)購買客車,接送員工。進項認證后,做轉(zhuǎn)出!會計分錄如何做賬?
答: 借:固定資產(chǎn) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
待認證進項稅認證,抵扣的會計分錄怎么做
答: 認證后的分錄 借應交稅費 -應交增值稅進項稅貸 應交稅費 -待認證進項稅額
六月份的進項是在七月份認證的,如果六月份沒做賬,但付款了,七月份怎么做分錄比如購買原料
討論
老師你好,請問下,每個月收到的進項,然后認證了,怎么做賬,怎么做分錄
進項先認證了,但是還未報銷做賬,怎么做分錄?
原材料進項稅發(fā)票未認證.做賬分錄,認證后做賬分錄
本月進項未認證如何做會計分錄
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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