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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-22 15:07

您好 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
貸:以前年度損益調(diào)整

喜哈哈 追問(wèn)

2019-01-22 15:25

老師,不用再往管理費(fèi)用里入了啊。我的科目里怎么沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

bamboo老師 解答

2019-01-22 15:26

以前年度的不通過(guò)管理費(fèi)用調(diào)整 
如果您沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目的話 可以直接 
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資

喜哈哈 追問(wèn)

2019-01-22 16:31

好的,謝謝老師。這么匯算清繳時(shí)是不是得調(diào)整交的所得稅呢

bamboo老師 解答

2019-01-22 16:33

您少計(jì)提了 應(yīng)該調(diào)減所得稅

喜哈哈 追問(wèn)

2019-01-22 16:46

好的,老師,另外想問(wèn)一下個(gè)人掛靠我們公司簽訂的小施工合同,我們給甲方開(kāi)票墊付稅款(稅款由個(gè)人承擔(dān)),另外我們收取他個(gè)人2%的管理費(fèi)。他未提供任何材料票及成本票,那我們把扣掉稅費(fèi)和2%管理費(fèi)剩余部分直接付給他可以嗎?

bamboo老師 解答

2019-01-22 17:02

如果您這么操作的話 帳怎么平呢?

喜哈哈 追問(wèn)

2019-01-22 17:13

那老師正確的該怎么做呢,現(xiàn)在真的不知道該怎么做。我讓他代開(kāi)勞務(wù)票過(guò)來(lái)我給付款,他說(shuō)這樣他的稅負(fù)太大了,達(dá)到16%了。我身邊的朋友也個(gè)人掛靠其他公司,說(shuō)公司只收合同13.5%的費(fèi)用(含給甲方開(kāi)票稅金和管理費(fèi)),其余部分不需要提供任何東西直接付給他個(gè)人賬戶。我就想這怎么做呢。麻煩老師能詳細(xì)說(shuō)一下該怎么做呢,謝謝啦

bamboo老師 解答

2019-01-22 17:38

那您事先談掛靠的時(shí)候就應(yīng)該談好發(fā)票問(wèn)題 那您可以把稅費(fèi)跟相關(guān)費(fèi)用扣下來(lái) 找別的公司代開(kāi)發(fā)票或者去國(guó)稅代開(kāi)發(fā)票 
他說(shuō)13.5%要看對(duì)方是查賬征收還是核定征收單位 單位性質(zhì)不一樣 稅負(fù)不一樣

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您好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-01-22 15:07:54
是的,就是那樣處理的哈
2022-01-11 23:06:09
你好 你說(shuō)怎么處理 是實(shí)際什么情況
2020-05-19 12:34:16
你好,因?yàn)槭裁礃I(yè)務(wù)做的這個(gè)科目
2020-05-15 16:38:44
您好,你用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的不會(huì)。
2019-11-22 09:49:32
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