老師,請(qǐng)問(wèn)我們出口一批貨物,因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題退回來(lái),但 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
可以在這個(gè)公司發(fā)工資+公積金,申報(bào)個(gè)稅,但是社保在 問(wèn)
同學(xué),你好 不建議的 答
老師,你好。減資有三個(gè)路徑,第一個(gè)是實(shí)收資本下降, 問(wèn)
減資了債權(quán)人的得不到保障的,所以才需要公示 答
5000為什么不用計(jì)入預(yù)計(jì)負(fù)債 問(wèn)
?5000是確定要支付的,平時(shí)都計(jì)提了利息,不需要再預(yù)計(jì) 答
老師好,請(qǐng)問(wèn):收到項(xiàng)目回款的銀行承兌匯票,后到銀行 問(wèn)
借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)利息 貸:應(yīng)收票據(jù) 答

檢查出一筆去年的應(yīng)付職工薪酬已經(jīng)發(fā)放了,但是當(dāng)時(shí)未計(jì)提?,F(xiàn)在如果補(bǔ)計(jì)提是不是得調(diào)整以前年度損益。能幫忙做詳細(xì)的分錄嗎?
答: 您好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
沖銷(xiāo)去年多計(jì)提應(yīng)付職工薪酬怎么做分錄呀?借?借 應(yīng)付職工薪酬 貸 以前年度損益?
答: 是的,就是那樣處理的哈
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我們企業(yè)2020年調(diào)整了一下應(yīng)付職工薪酬計(jì)入了以前年度損益調(diào)整科目,今年匯算時(shí)這個(gè)科目的數(shù)需要調(diào)整嗎
答: 你好,因?yàn)槭裁礃I(yè)務(wù)做的這個(gè)科目
老師,社保當(dāng)月繳納當(dāng)月,2018.12計(jì)提了2019.1,現(xiàn)在沖銷(xiāo),借:應(yīng)付職工薪酬(公司部分)貸:以前年度損益調(diào)整
上一年的應(yīng)付職工薪酬-社保公司承擔(dān)部分,忘記計(jì)提,怎么處理?用 以前年度損益調(diào)整嗎?
以前年度多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,今年是否可以寫(xiě)分錄如下,借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬
去年多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,本年度用以前年度損益調(diào)整,可以借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字)嗎?


喜哈哈 追問(wèn)
2019-01-22 15:25
bamboo老師 解答
2019-01-22 15:26
喜哈哈 追問(wèn)
2019-01-22 16:31
bamboo老師 解答
2019-01-22 16:33
喜哈哈 追問(wèn)
2019-01-22 16:46
bamboo老師 解答
2019-01-22 17:02
喜哈哈 追問(wèn)
2019-01-22 17:13
bamboo老師 解答
2019-01-22 17:38