老師,收到一年的房租發(fā)票怎么做賬 問
您好, 借:預(yù)付賬款 借:銀行存款 借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)付賬款 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,我現(xiàn)在需要注銷清賬,請問 問
暫時(shí)不注銷銀行賬戶就行 答
找郭老師,有問題要問 問
在的,具體的什么問題? 答
建筑工程項(xiàng)目的施工人員團(tuán)體意外險(xiǎn)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵 問
你好,是可以抵扣的,與施工人員安全生產(chǎn)相關(guān)可以抵扣。 答
老師,委外加工,去年底把加工的庫存貨核算了加工費(fèi) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

為什么計(jì)提公積金是其他應(yīng)付款?
答: 單位承擔(dān)的是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬 個(gè)人承擔(dān)的,可以通過其他應(yīng)付款核算
如果計(jì)提的工資和發(fā)的不一樣,有差額怎么處理,還有就是公積金社保個(gè)人在做其他應(yīng)付款的時(shí)候貸方假如是1000.05,而交的時(shí)候交了1000.1有五分錢的差距,這個(gè)又怎么處理掉
答: 你好!你直接計(jì)入營業(yè)外收支就可以了。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
其他應(yīng)付款薪酬款項(xiàng)期末余額貸方,同事說是薪酬計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了 個(gè)人部分的社保公積金個(gè)稅重復(fù)了,我不太明白
答: 您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金


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2019-01-22 11:29
張艷老師 解答
2019-01-22 11:32
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2019-01-22 11:35
張艷老師 解答
2019-01-22 11:38
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2019-01-22 11:44
張艷老師 解答
2019-01-22 11:46