老師,簽訂勞動(dòng)合同的時(shí)間一般是已簽訂勞動(dòng)合同為 問
簽訂勞動(dòng)合同的時(shí)間一般以雙方實(shí)際簽訂勞動(dòng)合同的日期為準(zhǔn) 答
已知貨物收入開票含稅金額246001.23元,服務(wù)收入開 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問老師,公司發(fā)行債券,面值100,發(fā)行價(jià)格95,面率3%,實(shí) 問
你好,你用面值乘以面率跟你的實(shí)際乘以實(shí)際稅率四舍五入后是一樣的。 答
老師 你好~請(qǐng)問產(chǎn)假工資如何算的?例如稅前工資是8 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問公司收到贈(zèng)送的貨物后期會(huì)銷售怎樣入賬 問
您好, 借:庫存商品 貸:營業(yè)外收入 答

不是只有年末才需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配~未分配利潤嗎?為什么這里月末有結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 1、是的,年末最后一筆才需要結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配--未分配利潤的。 2、實(shí)操那樣做的目的,我的理解是想告訴學(xué)員,最終是會(huì)有一筆這樣的分錄的。
老師,本年利潤不是只有年末才需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤嗎?實(shí)操里面咋每個(gè)月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤呢,有點(diǎn)不明白
答: 不需要每月把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,年底結(jié)轉(zhuǎn)一次就可以了.
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
年末才需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤吧?月末不需要吧
答: 您好,是的,您理解很正確。


張艷老師 解答
2019-01-21 15:16
靜靜流淌ゞ"心旳距離 追問
2019-01-21 15:12