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送心意

言巖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-21 11:16

你好。銷售貨物、提供應(yīng)稅勞務(wù)和應(yīng)稅行為時(shí),按照不含稅的銷售額和規(guī)定的增值稅征收率計(jì)算應(yīng)交納的增值稅,但不得開具增值稅專用發(fā)票。 
不含稅銷售額=含稅銷售額÷(1+征收率) 
應(yīng)納稅額=不含稅銷售額×征收率 
小規(guī)模納稅人設(shè)置“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目。 
根據(jù)增值稅現(xiàn)行政策規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的下列業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)采用差額征稅方式計(jì)算繳納增值稅:(1)金融商品轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù);(2)經(jīng)紀(jì)代理服務(wù); 
(3)融資租賃和融資性售后回租業(yè)務(wù); 
(4)一般納稅人提供客運(yùn)場(chǎng)站服務(wù); 
(5)試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù); 
(6)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法提供建筑服務(wù)。

鈺翎 追問

2019-01-21 11:19

老師,具體要交稅怎么交,我不太明白,您能舉例嗎?

言巖老師 解答

2019-01-21 11:21

你好。企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時(shí),按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”等科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。 
對(duì)于期末一次性進(jìn)行賬務(wù)處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當(dāng)期允許扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”等科目。

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你好。銷售貨物、提供應(yīng)稅勞務(wù)和應(yīng)稅行為時(shí),按照不含稅的銷售額和規(guī)定的增值稅征收率計(jì)算應(yīng)交納的增值稅,但不得開具增值稅專用發(fā)票。 不含稅銷售額=含稅銷售額÷(1+征收率) 應(yīng)納稅額=不含稅銷售額×征收率 小規(guī)模納稅人設(shè)置“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目。 根據(jù)增值稅現(xiàn)行政策規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的下列業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)采用差額征稅方式計(jì)算繳納增值稅:(1)金融商品轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù);(2)經(jīng)紀(jì)代理服務(wù); (3)融資租賃和融資性售后回租業(yè)務(wù); (4)一般納稅人提供客運(yùn)場(chǎng)站服務(wù); (5)試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù); (6)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法提供建筑服務(wù)。
2019-01-21 11:16:28
主要看你什么行業(yè)的
2019-06-05 19:40:32
有課程就可以減除成本之后繳納增值稅
2019-03-10 19:02:34
企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用允許扣減銷售額的賬務(wù)處理。按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用允許扣減銷售額的,發(fā)生成本費(fèi)用時(shí),按應(yīng)付或?qū)嶋H支付的金額,借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”、 “存貨”、“工程施工”等科目,貸記“應(yīng)付賬款”、“應(yīng)付票據(jù)”、“銀行存款”等科目。待取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生時(shí),按照允許抵扣的稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)” 或“應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目),貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”、“存貨”、“工程施工”等科目。
2018-04-09 08:16:11
你好 收入扣除后開票的 納稅人?
2021-10-15 14:32:30
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