
暫估了一商品入庫(kù),借庫(kù)存商品 50000 貨應(yīng)付賬款50000 然后這一商品銷售了借現(xiàn)金57000 貨主營(yíng)收入 57000 我轉(zhuǎn)出成本借營(yíng)業(yè)成本50000 貸庫(kù)存商品50000 現(xiàn)在成本發(fā)票回來(lái)了票面金額是41000這個(gè)分錄要怎么做?多估的部分要怎樣處理?轉(zhuǎn)出的成本又該怎么做??
答: 你好! 1..沖銷暫估 借庫(kù)存商品 -50000 貨應(yīng)付賬款-50000
當(dāng)月暫估入庫(kù)時(shí)借:庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款,然后暫估的貨結(jié)轉(zhuǎn)成本了,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品,下月沖暫估時(shí)是否需要借庫(kù)存商品紅字,貸應(yīng)付賬款紅字,然后相應(yīng)的成本分錄也要紅字沖銷?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字,貸庫(kù)存商品紅字
答: 你好 對(duì)的是這么做的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問(wèn)19年12月暫估一筆50000元商品,借:庫(kù)存商品 50000 貸:應(yīng)付賬款 50000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品2020年04月收到發(fā)票,實(shí)際40000元,請(qǐng)問(wèn)怎么入賬?
答: 你好,借:應(yīng)付賬款 50000 貸:庫(kù)存商品 50000 借:庫(kù)存商品 50000 貸:以前年度損益調(diào)整50000 借:庫(kù)存商品40000 貸:應(yīng)付賬款40000 借:以前年度損益調(diào)整40000 貸:庫(kù)存商品40000


蔣飛老師 解答
2019-01-20 20:38
瑩瑩拼命過(guò) 追問(wèn)
2019-01-20 20:43
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2019-01-20 23:01
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2019-01-21 07:17