
增值稅紅沖金額在報(bào)稅的時(shí)候,增值稅報(bào)表該怎么填?
答: 填附表一對(duì)應(yīng)稅率的行次就可以了
上月的增值稅還沒申報(bào)的,本月紅沖上月發(fā)票的話,增值稅是按紅沖后的發(fā)票金額繳稅還是按未紅沖前的金額繳稅呢?
答: 你好,按紅沖之前的金額計(jì)算納稅的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們這個(gè)月有紅沖去年免稅發(fā)票,導(dǎo)致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報(bào)表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發(fā)票后的金額一致,變少了,賬上和開票查詢統(tǒng)計(jì)增值稅一致,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表怎么更改增值稅稅額 ?
答: 你好,你們單位需要繳納增值稅嗎?


雪柏下的飛凝 追問
2019-01-18 20:32
吳少琴老師 解答
2019-01-18 20:33
雪柏下的飛凝 追問
2019-01-18 20:46
吳少琴老師 解答
2019-01-18 20:50
雪柏下的飛凝 追問
2019-01-18 21:02
吳少琴老師 解答
2019-01-18 21:06