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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-01-17 16:23

你好! 
和其他月份結賬是一樣的 
12月份的月結就是年結

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-01-17 17:18

怎么年結金蝶標準版

蔣飛老師 解答

2019-01-17 17:28

和其他月份結賬是一樣的,按提示操作就可以了

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相關問題討論
你好! 和其他月份結賬是一樣的 12月份的月結就是年結
2019-01-17 16:23:20
記賬——審核憑證——結轉本期損益——記賬——審核——結轉本年利潤到未分配利潤——進行記賬——審核憑證——年度結賬
2020-03-09 16:08:59
金蝶標準版年結反結賬的主要步驟包括: 1. 啟用反結賬模塊:進入會計->系統(tǒng)設置->反結賬管理中,啟用反結賬模塊; 2. 將本年度會計憑證設置為“已反結賬”:進入會計->憑證管理,選擇本年度的所有憑證,點擊右上角的“反結賬”按鈕,將這些憑證設置為“已反結賬”; 3. 進行賬套反結賬:進入會計->系統(tǒng)設置->反結賬管理中,點擊“立即反結賬”按鈕,進行反結賬操作; 4. 進行報表核算:進入會計->報表,依據會計準則的要求,檢查總賬金額是否與明細賬金額吻合; 5. 處理年結相關的憑證:在執(zhí)行反結賬時,可能需要處理有關本年度結轉損益等憑證,以確保反結賬操作的正確性。 此外,有些特殊情況下,還需要進行錯字、借貸不平衡、憑證重復等相關檢查,以確保反結賬操作的完整性和正確性。
2023-02-28 13:07:51
你好,年度結賬就是做好12月份的賬務處理,然后點擊過賬,結轉損益,然后再過賬,最后點擊結賬按鈕就是了 12月份的結賬就是年度結賬
2022-02-19 08:40:46
你好,根據結轉之前本年利潤科目的余額,做這個結轉分錄 借:本年利潤 ?,貸:利潤分配—未分配利潤 或相反分錄 結轉之后,本年利潤科目余額為0?
2022-01-24 17:22:08
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