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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-01-16 11:50

通俗的講,買進(jìn)原材料100元,經(jīng)過公司加工再賣掉,售價為300元。 
那么增值的部分:300-100=200 就需要交增值稅了。 
(假設(shè)增值稅為16%的話,那么就需要交200*0.16=32元的增值稅嘍) 
 
祝您學(xué)習(xí)愉快

xneopw 追問

2019-01-16 11:56

利潤×增值稅率=   增值稅?

宸宸老師 解答

2019-01-16 11:57

不是的,是 賣出的價格×增值稅率=增值稅

xneopw 追問

2019-01-16 11:58

這個是每個公司企業(yè)必須要交的嗎?

宸宸老師 解答

2019-01-16 11:59

這個不一定的,只有有收入了,并且屬于增值稅項目的話,才需要交的哦

xneopw 追問

2019-01-16 13:50

老師,什么是屬于增值稅項目? 
 
比如說,我自己有公司是小規(guī)模的,我進(jìn)產(chǎn)品100元 經(jīng)過公司加工賣出300元,這個我要怎樣交增值稅?我需要交嗎?

宸宸老師 解答

2019-01-16 13:52

小規(guī)模納稅人沒有進(jìn)項稅,直接300*0.03=90 
(如果是一般納稅人的話,可能還可以用90減去取得的進(jìn)項票哦~~)

xneopw 追問

2019-01-16 14:01

300×0.03=9       這個是我需要交的增值稅嗎? 
 
是0.3還是0.03?

宸宸老師 解答

2019-01-16 14:04

小規(guī)模納稅人如果稅率是3%的話,就是300*3%=9

xneopw 追問

2019-01-16 14:20

我知道了,增值稅的意思就是說,用賣出的價格×增值稅率=增值稅,是每個公司必須要交的? 
 
是嗎?

宸宸老師 解答

2019-01-16 14:22

不一定的。要有增值稅項目,如銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)等。

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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