
老師 你好 我去年多記的管理費用 怎么做分錄去年:借:管理費用 4289 貸:庫存現(xiàn)金 4289對的應(yīng)該是: 借:管理費用 3795.58 應(yīng)交稅費―進項稅 493.42 貸:庫存現(xiàn)金 4289
答: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸利潤分配493.42
稅控盤抵扣怎么做分錄 8月收到稅控盤發(fā)票 一直沒抵扣 當(dāng)時做的 借:管理費用-服務(wù)費280 貸:庫存現(xiàn)金 280 借:管理費用 辦公費-280 貸:應(yīng)交稅費減免280 年底12直接抵扣了 還用做 分錄嗎
答: 您好,您當(dāng)時做的分錄已經(jīng)包含了抵扣的意思在里面了,不需要另外再做分錄了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
關(guān)于這類,分錄為什么不能是:借管理費用 應(yīng)交稅費貸庫存現(xiàn)金
答: 你好 普票是沒有進項稅的 你做管理費用-辦公費 貸庫存現(xiàn)金
老師,收到修理費的專票,借:管理費用-修理費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:庫存現(xiàn)金 這些做分錄對嗎?
每年交的航天信息服務(wù)費做分錄這樣對嗎?借:管理費用 280貸:庫存現(xiàn)金 280借:應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費用
小規(guī)模購買稅控盤的會計分錄!借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅貸:管理費用!對么?
上個月借庫存現(xiàn)金貸管理費用社保紅字,這個月借管理費用社保,貸庫存現(xiàn)金,這樣反向做分錄,有問題嗎?

