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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-15 11:01

您好!是的。有負(fù)數(shù)的是要減去

畫筆 追問

2019-01-15 14:49

但是開的負(fù)數(shù)發(fā)票我已經(jīng)做了成本沖回,那如果按負(fù)數(shù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,不是庫存就多了嗎?

宋生老師 解答

2019-01-15 16:25

您好!你是把已經(jīng)沖減的成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤啊。 
你負(fù)數(shù)這個(gè)一開始是沖減收入,然后沖減成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)沖減的成本

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您好!是的。也是一樣的要減去負(fù)數(shù)部分。
2019-01-15 11:06:26
您好!是的。有負(fù)數(shù)的是要減去
2019-01-15 11:01:40
您好 請問開具負(fù)數(shù)發(fā)票后還可以正數(shù)發(fā)票么
2020-07-09 22:13:33
您好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)11055.58,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,負(fù)數(shù)11055.58。同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,負(fù)數(shù)11055.58,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,負(fù)數(shù)11055.58。
2017-02-07 10:19:31
你好; 成本沒有變化的話; 就別去紅沖成本分錄 。 直接紅沖收入 在做一筆收入就行了。? ?
2021-11-05 15:20:58
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