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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-01-14 22:19

你好,待抵扣進項稅額不用再做分錄了。留在待抵扣里好了啊

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相關(guān)問題討論
你好,待抵扣進項稅額不用再做分錄了。留在待抵扣里好了啊
2019-01-14 22:19:57
平時不需要做計提分錄,只是在實際繳納增值稅且發(fā)生抵減稅額時,做 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入【這個就是加計抵減的金額】 其中計提、結(jié)余、調(diào)減,都不做會計分錄的,都是體現(xiàn)在附表四的。
2019-05-14 14:40:59
不能扣、借管理費用業(yè)務(wù)招待費貸銀行存款
2019-12-02 16:01:27
你好,是的,年底留底稅額的話: 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2022-02-20 15:49:19
你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅)
2020-06-15 20:20:16
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