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送心意

柳老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-02-20 15:49

你好,是的,年底留底稅額的話:
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
   貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)

菠蘿蜜 追問

2022-02-20 15:57

如果每個月進項和銷項平衡也需要做賬務(wù)處理嗎

柳老師 解答

2022-02-20 16:18

借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
  貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)

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你好,是的,年底留底稅額的話: 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2022-02-20 15:49:19
您好,退稅后,借;銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-未繳增值稅。
2018-08-30 16:39:46
銷項多少就認證多少,比較 好
2021-12-26 15:33:30
你好,認證多了,抵扣不了的,可以留底
2020-07-16 09:47:30
不做分錄,你需要交的抵扣的時候做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-07-10 13:09:11
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