老師:你好!我想問下我們共公司打算今年要做實繳注 問
可以的,沒問題的哈 答
在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局系統(tǒng)中如何開具完稅證 問
您好,在電子稅務(wù)局上面搜完稅證明就可以 答
老師 現(xiàn)在是不是不能開簡易征收的票了,我開的時 問
不能修改稅率,選擇成3%嗎 答
你好老師!我這交了一筆非稅的采礦權(quán)使用費(fèi),這筆可 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
你好老師,月末把待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額里,是 問
你好,是的,就是這樣了。 答

上個月的增值稅,沒有進(jìn)項,所以就當(dāng)時做分錄是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,這個月交這個增值稅時,一是需要借:做應(yīng)交增值稅-裝出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅這一步嗎?
答: 你好,要,其實不管要不要交稅,都要轉(zhuǎn)的
當(dāng)月銷項大于進(jìn)項時,分錄,借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅,銷項大于進(jìn)項的稅額,轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,下月交時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款。這樣分錄是對的嗎
答: 還要吧進(jìn)項稅、銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,這個月的銷項,我是這樣做的,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。進(jìn)賬時,借,主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)賬,貸,銀行存款。月底的時候,我還需要做,進(jìn)賬結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)賬
答: 你好,最后一個分錄寫的不對吧,你直接轉(zhuǎn)了進(jìn)項,你的銷項怎么沒有結(jié)轉(zhuǎn)?

