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送心意

牛老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-14 12:58

你好,可以的,付錢(qián)時(shí)借預(yù)付賬款,貸銀行存款。收到發(fā)票,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi),貸預(yù)付賬款。

小燕 追問(wèn)

2019-01-14 13:01

那如果貨已經(jīng)收到,錢(qián)已經(jīng)付款,了發(fā)票還沒(méi)開(kāi)來(lái)呢,是不是要做應(yīng)付賬款暫付款啊

牛老師 解答

2019-01-14 13:04

可以暫估入賬,把原來(lái)的預(yù)付賬款沖掉,差額計(jì)入應(yīng)付賬款。

小燕 追問(wèn)

2019-01-14 13:04

購(gòu)進(jìn)來(lái)的材料又銷(xiāo)售了,銷(xiāo)售的發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出了,那結(jié)轉(zhuǎn)成本沒(méi)有購(gòu)進(jìn)發(fā)票可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎

牛老師 解答

2019-01-14 13:06

你好,可以按照暫估入賬成本結(jié)轉(zhuǎn),只要是次年企業(yè)所得稅匯算清繳前取得發(fā)票,成本都是可以所得稅前扣除的

小燕 追問(wèn)

2019-01-14 13:07

好的,謝謝老師

牛老師 解答

2019-01-14 13:49

不客氣,滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝!

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你好,可以的,付錢(qián)時(shí)借預(yù)付賬款,貸銀行存款。收到發(fā)票,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi),貸預(yù)付賬款。
2019-01-14 12:58:48
1.退貨,你們到你們主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具紅字通知單給銷(xiāo)貨方,銷(xiāo)貨方收到紅字通知單后給你們開(kāi)具紅字發(fā)票。你們用紅字發(fā)票調(diào)整前期的賬務(wù)。
2014-09-10 14:50:14
@袁老師:那如果我們發(fā)票開(kāi)過(guò)去了,他們的采購(gòu)發(fā)票也來(lái)了,這樣可以嗎
2017-04-15 17:25:40
委托加工?
2017-12-12 21:44:07
可以的,入庫(kù)出庫(kù)做銷(xiāo)售即可
2017-09-28 14:49:53
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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