
我截圖那里的應(yīng)收賬款是不是不可以出現(xiàn)負數(shù)才對的?期末余額
答: 您好,應(yīng)收賬款不是不可以出現(xiàn)負數(shù),但是要查看出現(xiàn)負數(shù)的原因,如果出現(xiàn)負數(shù)是因為單位沒有設(shè)置預(yù)收賬款這個科目導(dǎo)致,這個是沒有問題的。
應(yīng)收賬款的期初和期末余額出現(xiàn)負數(shù),對不對呀
答: 你好,如果是負數(shù),就應(yīng)當在預(yù)收賬款填寫才是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們2019年沒有建賬套 現(xiàn)在年末期初數(shù)據(jù)有銀行存款應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款存貨 應(yīng)付賬款預(yù)收賬款其他應(yīng)付款應(yīng)付職工薪酬2019年年末有個收入減支出的負余額 所有數(shù)據(jù)填入賬套中資產(chǎn)負債表不平怎么調(diào) 年末那個負余額是不是就是賬套中未分配利潤(虧損的)的期初余額 是不是應(yīng)該等于應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù)才對
答: 這個實務(wù)中是做未分配利潤下面填寫,

