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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-14 11:03

同學(xué) 您好 
請問您上個月收到發(fā)票的分錄怎么寫的

123456 追問

2019-01-14 11:08

老師是這樣兒,是那個地方,是12月份兒給開的發(fā)票,我們這個月不是做賬報稅嗎,那個,我們沒在沒收到發(fā)票的情況下,也就在他那個點(diǎn)兒上。我們就是勾選的認(rèn)證了,我們勾選認(rèn)證以后吧,他們,對方也沒告訴我們作廢了,一張。作廢,一張是現(xiàn)在認(rèn)證那個,那個系統(tǒng)上是顯示是那個。統(tǒng)計表,包含著完成認(rèn)證完成的。有異常的發(fā)票不能抵扣用,這個怎么做呢?那不入賬,不做會計分錄,直接在那個表二里邊兒填出數(shù)量轉(zhuǎn)出行嗎?多的那一張發(fā)票,他,是他自己寫錯了金額了,寫錯金額,他接著就又開了一張。也就是在這個點(diǎn)兒上,我們勾選認(rèn)證了,我們也不知道他是。一張兩張應(yīng)該是現(xiàn)在是知道了,就是一張發(fā)票不是兩張發(fā)票。

bamboo老師 解答

2019-01-14 11:09

可以不做賬 然后申報的時候填附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  
如果要寫分錄的話 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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你好,認(rèn)證了是必須要入賬的
2017-06-03 10:42:48
同學(xué) 您好 請問您上個月收到發(fā)票的分錄怎么寫的
2019-01-14 11:03:28
你好,同學(xué)。 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款或存款 你正常按發(fā)票入賬處理的
2020-04-09 09:27:24
如果是跨期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時,才會有不同的分錄。如果是取得發(fā)票就認(rèn)證了,就是正常的分錄。 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等
2018-05-23 15:19:19
計入管理費(fèi)用。。。。。。
2015-11-12 19:04:00
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