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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-13 22:15

您好,可以的,全額抵減增值稅。

小樂 追問

2019-01-13 22:18

假如我開票5萬,那我要交增值稅額=5萬/1.03*0.03-280元(稅控設(shè)備服務(wù)費(fèi)+稅控設(shè)備款) 
 
老師如果我一直是季度9萬呢,那這個(gè)抵扣要什么時(shí)候用呢,填在哪欄里呢,跨年度用也沒問題吧

王雁鳴老師 解答

2019-01-13 22:23

您好,是的,如果一直免增值稅,那就留著抵減,填寫申報(bào)表時(shí),不抵扣不填寫。

小樂 追問

2019-01-13 22:24

老師這個(gè)發(fā)票跨年度抵減可以嗎

小樂 追問

2019-01-13 22:25

還是我得先把它填在表里呢

王雁鳴老師 解答

2019-01-13 22:26

您好,跨年度抵減沒問題的,不抵減不需要填表的。

小樂 追問

2019-01-13 22:29

老師那不是涉及到費(fèi)用跨年度入賬不是得走以前年度損益調(diào)整嗎,就進(jìn)不了費(fèi)用里了,即便進(jìn)費(fèi)用里了也得調(diào)增啊

王雁鳴老師 解答

2019-01-13 22:33

您好,取得稅控設(shè)備發(fā)票先入賬,等抵扣時(shí),再填表,記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,不存在費(fèi)用跨年的問題。

小樂 追問

2019-01-14 12:04

拿到發(fā)票借管理費(fèi)用 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅, 
貸現(xiàn)金 
是嗎

王雁鳴老師 解答

2019-01-14 12:33

您好,稅控設(shè)備是全額抵扣的,不用借管理費(fèi)用,可以直接,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,貸,現(xiàn)金。

小樂 追問

2019-01-14 21:42

哦對(duì),但是也得先走一下管理費(fèi)用 
貸現(xiàn)金 
 
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 
貸營業(yè)外收入吧 
 
如果照您那樣的分錄就不存在走管理費(fèi)用了也行是吧,那哪個(gè)年度入賬都沒問題了,如果我在2019年度入這張2018年度開的發(fā)票也行了是吧

王雁鳴老師 解答

2019-01-14 22:14

您好,可以的,也可以,借,管理費(fèi)用,貸,現(xiàn)金。再借,應(yīng)交稅費(fèi),借,管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)。

王雁鳴老師 解答

2019-01-14 22:16

您好,我那樣分錄也可以。是的,但是最好是哪年的發(fā)票入哪年。

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相關(guān)問題討論
您好,可以的,全額抵減增值稅。
2019-01-13 22:15:05
您好 小規(guī)模納稅人購買稅控設(shè)備及維護(hù)費(fèi)可以抵扣增值稅
2019-08-28 12:11:00
您好,初次購買稅盤 和每年的維護(hù)費(fèi),小規(guī)模納稅人也可以全額抵扣的
2019-08-28 12:08:38
你好!可以抵扣的。小規(guī)模也可以抵扣
2017-07-22 15:49:26
你好,不可以的,只可以抵扣增值稅
2017-01-05 13:56:12
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