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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-01-13 18:47

借 原材料等 
     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
   貸 應(yīng)付賬款

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借 原材料等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸 應(yīng)付賬款
2019-01-13 18:47:09
你好,是放棄抵扣了還是結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣
2018-07-13 09:05:04
未認證抵扣的原來紅字沖銷 已經(jīng)認證的類似以下 借:原材料 負數(shù)????? 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) ????? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2022-09-27 10:47:48
原分錄沖減上月銷售的分錄就是了
2022-10-26 16:33:59
你好!1,認證了的錯誤的發(fā)票,做進項轉(zhuǎn)出。具體的分錄要看你收到發(fā)票的時候如何做的。比如借應(yīng)付賬款 等 貸庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 2新的發(fā)票,認證進項正常做就好了,借 庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸應(yīng)付賬款
2019-07-27 11:50:10
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