當(dāng)月發(fā)票已認(rèn)證并已抵扣,改如何寫會計(jì)分錄
獨(dú)角的寒梅
于2019-01-13 18:46 發(fā)布 ??758次瀏覽
- 送心意
宸宸老師
職稱: 注冊會計(jì)師
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借 原材料等
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸 應(yīng)付賬款
2019-01-13 18:47:09

你好,是放棄抵扣了還是結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣
2018-07-13 09:05:04

未認(rèn)證抵扣的原來紅字沖銷
已經(jīng)認(rèn)證的類似以下
借:原材料 負(fù)數(shù)?????
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2022-09-27 10:47:48

原分錄沖減上月銷售的分錄就是了
2022-10-26 16:33:59

你好!1,認(rèn)證了的錯誤的發(fā)票,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。具體的分錄要看你收到發(fā)票的時候如何做的。比如借應(yīng)付賬款 等 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2新的發(fā)票,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)正常做就好了,借 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款
2019-07-27 11:50:10
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