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送心意

阿水老師

職稱注冊會計師,稅務師,初級會計師

2019-01-13 16:15

學員你好, 
一般納稅人把外購的產(chǎn)品作為福利,無償發(fā)放給職工,如果購進時已經(jīng)抵扣了增值稅進項稅額,那樣做進項稅額轉(zhuǎn)出的。也就是說這部分外購貨物的增值稅是不能抵扣的。 
分錄參考如下: 
借:管理費用 
銷售費用等 
貸:應付職工薪酬-非貨幣型福利 
借:應付職工薪酬-非貨幣型福利 
貸:庫存商品 
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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學員你好, 一般納稅人把外購的產(chǎn)品作為福利,無償發(fā)放給職工,如果購進時已經(jīng)抵扣了增值稅進項稅額,那樣做進項稅額轉(zhuǎn)出的。也就是說這部分外購貨物的增值稅是不能抵扣的。 分錄參考如下: 借:管理費用 銷售費用等 貸:應付職工薪酬-非貨幣型福利 借:應付職工薪酬-非貨幣型福利 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-01-13 16:15:00
如發(fā)放實物 借費用 貸薪酬 借庫存 貸銀行 借薪酬 貸庫存
2019-03-23 18:00:52
您好,需要的,如果認證抵扣了,就要轉(zhuǎn)出,沒認證抵扣的,直接全額記入福利費,就不需要轉(zhuǎn)出了。
2018-04-23 23:31:43
需要計提就做借管理費用 貸應付職工薪酬 ,你支付出去就做借:應付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款 這個是負債,增加做貸方,減少做借方
2019-07-31 14:25:46
外購的時候,借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:銀行存款 發(fā)放給員工時,借:管理費用 貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 貸:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2019-02-23 17:58:00
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