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送心意

答疑郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2019-01-13 09:28

你是銷售方是嘛? 
借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),沖減你的正數(shù)收入

曉敏 追問

2019-01-13 09:29

是的,11月份開的,12月份開負(fù)數(shù)

曉敏 追問

2019-01-13 09:29

那已交的稅金呢,還要做分錄嗎

答疑郭老師 解答

2019-01-13 09:30

沖減你12月份的正數(shù)收入,按正數(shù)加負(fù)數(shù)收入合計(jì)申報(bào)

曉敏 追問

2019-01-13 09:30

那成本和庫存都還要做分錄嗎

答疑郭老師 解答

2019-01-13 09:31

需要做的,成本紅沖

曉敏 追問

2019-01-13 09:34

比如說11月交了7000多稅錢了,12月份開負(fù)數(shù),稅金那就不用管了吧,申報(bào)時(shí)是負(fù)數(shù),就是不知道還要不要做分錄

答疑郭老師 解答

2019-01-13 09:35

你有沒有正數(shù)收入?沒有的負(fù)數(shù)申報(bào)可以申請退稅,不退稅的留著以后抵扣

曉敏 追問

2019-01-13 09:38

那就不用做分錄了,留以后抵減吧

曉敏 追問

2019-01-13 09:42

謝謝您老師

答疑郭老師 解答

2019-01-13 09:43

是的,不用客氣的

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你是銷售方是嘛? 借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),沖減你的正數(shù)收入
2019-01-13 09:28:23
1、已認(rèn)證發(fā)票沖紅的分錄是:應(yīng)付賬款借——本期貸款;稅金與附加貸——應(yīng)交稅金與附加贔;應(yīng)收賬款貸——為抵扣貸;已付賬款貸——本期付款。 2、應(yīng)用案例:某公司發(fā)出來一張含稅金額1000元的認(rèn)證發(fā)票,可以這樣進(jìn)行沖紅分錄:應(yīng)付賬款借1000元,稅金與附加貸120元,應(yīng)收賬款貸880元,已付賬款貸1000元。
2023-02-24 14:27:24
沖減收入,借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) 借:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)
2019-09-22 17:08:48
和你前面正常發(fā)票的分錄一模一樣 只是金額用負(fù)數(shù)
2020-04-01 14:07:23
你好 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
2020-01-09 14:35:19
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