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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-01-13 08:55

是的沖紅后再開具正確的就可以

暖暖老師 解答

2019-01-13 08:55

和當月的一起申報

獾不可貌相 追問

2019-01-13 08:58

我現(xiàn)在報上個月的稅,我就按3%申報,然后紅沖后再開具的發(fā)票,就和報一月份稅的時候一起申報?這部分稅費是做在補繳稅費里面嗎?

暖暖老師 解答

2019-01-13 08:58

先按錯誤的申報,是的

獾不可貌相 追問

2019-01-13 09:00

那我按3%的應該怎么申報?在增值稅報稅表里沒有一個3%稅率申報的項目,是拿著報表無稅務局請他們幫我報嗎?還是填在16%哪個項目按我的稅費填列?

暖暖老師 解答

2019-01-13 09:03

需要去稅率讓他們申報,沒有對應的申報項目

獾不可貌相 追問

2019-01-13 09:03

好的,謝謝老師

暖暖老師 解答

2019-01-13 09:08

不客氣,麻煩給予五星好評

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相關問題討論
是的沖紅后再開具正確的就可以
2019-01-13 08:55:35
可以的 報稅安正確的申報就可以
2019-07-12 17:23:36
學員你好,上個月已經(jīng)按照正確的稅率申報繳納了增值稅,針對這份發(fā)票在這個月是不需要繳納增值稅的。
2018-02-06 14:49:56
您好,這個是先按發(fā)票上面按0%先申報。
2023-04-04 11:43:37
很有可能你申報不了的,可以去稅務局申報
2019-10-10 21:05:32
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