
老師好,1月份3%的發(fā)票錯開成零稅率發(fā)票了,現(xiàn)在跨月了,這個月重新開具零稅率紅字發(fā)票然后開具正確發(fā)票,請問稅務(wù)局申報時1月份需要填增值稅免稅表么?2月份申報也要填么?是填負(fù)數(shù)金額么?
答: 應(yīng)該是不需要填寫的 0稅率 既不是減稅 也不是免稅的 所以應(yīng)該是不填寫的
增值稅開紅字發(fā)票要不要稅務(wù)局審批?
答: 您好!專票一般要審批。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅普通發(fā)票開紅字需要稅務(wù)局申請么
答: 您好!這個每個地方不同,有的地方需要,有的不需要。建議您咨詢下稅務(wù)局。


ellachien 追問
2020-02-16 17:51
馬老師 解答
2020-02-16 17:53