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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-01-12 20:41

借:應交稅費——待轉(zhuǎn)銷稅額 
 
貸:應交稅費——應交增值稅-銷項稅額

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借:應交稅費——待轉(zhuǎn)銷稅額 貸:應交稅費——應交增值稅-銷項稅額
2019-01-12 20:41:16
  1、取得企業(yè)的增值稅專用發(fā)票,并且認證,會計處理:   借:庫存商品   應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸:應付賬款   2、取得稅務機關(guān)出具的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》,將當期的進項稅額轉(zhuǎn)出,會計處理   借:庫存商品   貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出進項稅額)   3、收到銷售方開具的增值稅紅字發(fā)票,不需要進行認證(注:如果認證了,會計處理和未認證相同),會計處理   借:庫存商品(紅字沖減)   貸:應付賬款(紅字沖減)
2021-12-09 13:02:04
借XX費用 應繳稅費應繳增值稅待抵扣進項 貸銀行
2016-09-08 09:10:32
是的,結(jié)轉(zhuǎn)和平時一樣進銷差額計未交增值稅
2019-04-28 10:51:08
您好,收到專用發(fā)票時借管理費用,應交稅費應交增值稅,進項稅額貸,銀行存款等進項轉(zhuǎn)出時,借管理費用貸進項轉(zhuǎn)出,
2020-08-03 11:15:29
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